問題已解決
請問老師新政府會(huì)計(jì)制度下,事業(yè)單位以前年度做錯(cuò)帳,誤將一種費(fèi)用計(jì)入另一個(gè)費(fèi)用,現(xiàn)在如何調(diào)整
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速問速答在新政府會(huì)計(jì)制度下,事業(yè)單位發(fā)現(xiàn)以前年度做錯(cuò)賬,誤將一種費(fèi)用計(jì)入另一種費(fèi)用,需要進(jìn)行調(diào)整。具體的調(diào)整方法如下:
1.紅字更正法:記賬憑證上科目錯(cuò)了:先用紅字編同樣錯(cuò)的憑證,再編制正確的憑證;記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ?,只是金額多記:更正用紅字更正法,按多記的金額用紅字編制一張與原記賬憑證應(yīng)借應(yīng)貸賬戶完全相同的記賬憑證,以沖銷多記的金額,并據(jù)以記賬。
2.補(bǔ)充登記法:記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ?,只是金額少記,用補(bǔ)充登記法,按少計(jì)的金額編制一張與原記賬憑證應(yīng)借應(yīng)貸賬戶完全相同的記賬憑證,以補(bǔ)充少計(jì)的金額,并據(jù)以記賬。
事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)在報(bào)表附注中披露按照估計(jì)價(jià)值入賬的固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施的金額。同時(shí),單位應(yīng)當(dāng)對暫估入賬的固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)提折舊(根據(jù)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度規(guī)定無需計(jì)提折舊的除外),實(shí)際成本確定后不需調(diào)整原已計(jì)提的折舊額。
如果涉及跨年錯(cuò)賬更正,還需要考慮以前年度盈余調(diào)整等科目。
2024 06/24 11:39
Fate
2024 06/24 12:52
是的老師,我就是想問一下涉及跨年錯(cuò)賬更正,如何使用以前年度盈余調(diào)整科目。
樸老師
2024 06/24 12:55
你這個(gè)只能
借費(fèi)用科目
貸費(fèi)用科目
這樣調(diào)整
因?yàn)槎忌婕皳p益
Fate
2024 06/24 13:04
那意思比如,我的23年10月的辦公費(fèi)一千元計(jì)入了印刷費(fèi),那我在24年調(diào)整的時(shí)候,寫成了
借:單位管理費(fèi)用-其他經(jīng)費(fèi)-辦公費(fèi) 1000
貸:單位管理費(fèi)用-其他經(jīng)費(fèi)-印刷費(fèi) -1000
這樣是不對的吧,審計(jì)提出問題說得是調(diào)整前期的錯(cuò)賬,不應(yīng)該調(diào)整當(dāng)期的費(fèi)用
樸老師
2024 06/24 13:09
那你應(yīng)該反結(jié)賬回去調(diào)整
Fate
2024 06/24 13:11
那我借:累計(jì)盈余
貸:累計(jì)盈余
可以嗎?賬已經(jīng)年結(jié)的,肯定是不能反過賬的了
樸老師
2024 06/24 13:13
那你這個(gè)分錄沒啥區(qū)別
樸老師
2024 06/24 13:13
今年直接做借費(fèi)用科目
貸費(fèi)用科目就可以了
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