問題已解決
老師航天信息費 我抵減做賬的時候做到了應(yīng)交稅費進項稅里 有影響嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個是不對的。
05/31 10:36
m985472866
05/31 10:38
已經(jīng)跨年了 怎么辦
東老師
05/31 10:39
你好,你這個當(dāng)時具體是怎么做的呢?
m985472866
05/31 10:44
借 管理費用 貸存款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸管理費用負數(shù) 而且這個還是一下扣了兩個年度的
東老師
05/31 10:45
你的意思是進項稅額認證了是嗎?
m985472866
05/31 10:49
對啊 我進項抵扣了 不是可以全額抵扣嗎
m985472866
05/31 10:49
不是進項稅額抵扣啊 是發(fā)票全額
東老師
05/31 10:50
你把這張勾選認證了的話就不能全額抵扣了。
m985472866
05/31 10:52
沒勾選呀啊
m985472866
05/31 10:52
沒勾選呀啊
東老師
05/31 10:53
哦,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額負數(shù) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
m985472866
05/31 10:54
在今年做這個嗎?
東老師
05/31 10:54
對,這個科目需要調(diào)整一下
m985472866
05/31 11:03
那我減免稅額科目的余額怎么處理
東老師
05/31 11:03
就是你抵減增值稅的時候接轉(zhuǎn)那個科目就可以了。
閱讀 318