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自產貨物作為樣品贈送客戶,成本80,市價100,做如下會計分錄。請問做企業(yè)匯算清繳時,除了在A105000表確認了視同銷售收入100、視同銷售成本80以外,1、該表中的第30行其他處還需要做其他調整嗎?(廣告和宣傳費支出未超限額)2、銷售費用金額包含的增值稅銷項13,是否需要納稅調整?
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速問速答您好,視同銷售確認收入后不存在其他納稅調整了。
05/29 16:01
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自產貨物作為樣品贈送客戶,成本80,市價100,做如下會計分錄。請問做企業(yè)匯算清繳時,除了在A105000表確認了視同銷售收入100、視同銷售成本80以外,1、該表中的第30行其他處還需要做其他調整嗎?(廣告和宣傳費支出未超限額)2、銷售費用金額包含的增值稅銷項13,是否需要納稅調整?
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