問題已解決

這個是2023年的9月的申報表,要進項轉(zhuǎn)出23584.08,轉(zhuǎn)出2022年2月抵扣的,下面這兩張只要轉(zhuǎn)出一個稅額就行?

84784959| 提問時間:05/21 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 轉(zhuǎn)出一個總額就可以
05/21 15:44
84784959
05/21 15:49
我不明白為什么以前的人是這樣的轉(zhuǎn)出
84784959
05/21 15:51
以前的會計老師說是借成本,或者費用,貸進項轉(zhuǎn)出,會計分錄應(yīng)該怎么做
樸老師
05/21 15:51
同學(xué)你好 之前就是這樣做分錄的 后來才改的 具體哪一年我忘記了 不好意思 好幾年了 最近五六年都是這樣做的
樸老師
05/21 15:52
最近五六年的轉(zhuǎn)出分錄都是 借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出
84784959
05/21 16:00
那我總要一個完整的分錄吧,像我在2023年9月轉(zhuǎn)出時候借-主營業(yè)務(wù)成本23584.08 貸-進項稅額轉(zhuǎn)出23584.08,那我之前抵扣時候那個進項稅呢
樸老師
05/21 16:02
同學(xué)你好 這不是轉(zhuǎn)出了嗎
樸老師
05/21 16:02
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
樸老師
05/21 16:02
進項轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784959
05/21 16:03
那我之前抵扣時候那個進項稅呢?轉(zhuǎn)去哪里,,還有我下月要交的這個23584.08要交的這筆稅又是進入什么分錄
樸老師
05/21 16:08
進項之前結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在不用管 進項轉(zhuǎn)出之后月底做 借進項轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣
84784959
05/21 16:23
老師,這樣做是否正確
樸老師
05/21 16:29
進項轉(zhuǎn)出的話貸方必須是貸進項轉(zhuǎn)出科目 不能貸進項科目
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