問題已解決
這個是2023年的9月的申報表,要進項轉(zhuǎn)出23584.08,轉(zhuǎn)出2022年2月抵扣的,下面這兩張只要轉(zhuǎn)出一個稅額就行?
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速問速答同學(xué)你好
對的
轉(zhuǎn)出一個總額就可以
05/21 15:44
84784959
05/21 15:49
我不明白為什么以前的人是這樣的轉(zhuǎn)出
84784959
05/21 15:51
以前的會計老師說是借成本,或者費用,貸進項轉(zhuǎn)出,會計分錄應(yīng)該怎么做
樸老師
05/21 15:51
同學(xué)你好
之前就是這樣做分錄的
后來才改的
具體哪一年我忘記了
不好意思
好幾年了
最近五六年都是這樣做的
樸老師
05/21 15:52
最近五六年的轉(zhuǎn)出分錄都是
借成本費用
貸進項轉(zhuǎn)出
84784959
05/21 16:00
那我總要一個完整的分錄吧,像我在2023年9月轉(zhuǎn)出時候借-主營業(yè)務(wù)成本23584.08
貸-進項稅額轉(zhuǎn)出23584.08,那我之前抵扣時候那個進項稅呢
樸老師
05/21 16:02
同學(xué)你好
這不是轉(zhuǎn)出了嗎
樸老師
05/21 16:02
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
樸老師
05/21 16:02
進項轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784959
05/21 16:03
那我之前抵扣時候那個進項稅呢?轉(zhuǎn)去哪里,,還有我下月要交的這個23584.08要交的這筆稅又是進入什么分錄
樸老師
05/21 16:08
進項之前結(jié)轉(zhuǎn)了
現(xiàn)在不用管
進項轉(zhuǎn)出之后月底做
借進項轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣
84784959
05/21 16:23
老師,這樣做是否正確
樸老師
05/21 16:29
進項轉(zhuǎn)出的話貸方必須是貸進項轉(zhuǎn)出科目
不能貸進項科目
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