問(wèn)題已解決

老師,23年的帳其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是負(fù)數(shù),可以把股東與公司的往來(lái)款,都從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為:其他應(yīng)收款嗎?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:05/19 11:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以的,同一個(gè)人可以對(duì)沖
05/19 11:20
84785023
05/19 11:57
好的,老師,老板的往來(lái)款是可以用其他應(yīng)收款來(lái)記賬,那其他應(yīng)收款不是只有 墊付和罰沒(méi)那些情況嗎?
家權(quán)老師
05/19 11:58
凡是對(duì)外支付的不是業(yè)務(wù)交易的款項(xiàng)都是掛其他應(yīng)收款
84785023
05/19 14:54
老師,建筑工程勞務(wù)公司,開(kāi)1%勞務(wù)發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí) 全部成本工人工資,可以借:工程結(jié)算成本 貸:其他應(yīng)收款-老板,還是要其他應(yīng)付款-老板
家權(quán)老師
05/19 15:09
都可以的,沒(méi)有規(guī)定必須是哪個(gè)科目。最后沖平就行
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