問題已解決

麻煩問一下老師,我們是去年21收到的發(fā)票,已付款,進(jìn)項稅已抵扣,現(xiàn)稅務(wù)局講這個發(fā)票是異常發(fā)票,要我們作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做呢?

60857198| 提問時間:2024 05/15 14:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出
2024 05/15 14:57
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