問題已解決
老師,你好,因公司在保稅區(qū)內(nèi),當(dāng)月已將銷售方次月發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行抵扣,因保稅區(qū)內(nèi),沒有銷項(xiàng)稅額,將進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出至營(yíng)業(yè)成本,次月銷售方紅沖抵扣發(fā)票,本月納稅申報(bào)本應(yīng)是進(jìn)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額一致,但因這個(gè)紅沖發(fā)票,導(dǎo)致需要補(bǔ)交增值稅和附加稅,這樣的話,不就多增加了公司的營(yíng)業(yè)成本了嗎
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速問速答您好,如跨期紅沖了是這么的,加強(qiáng)與銷售方的溝通,確保發(fā)票開具的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,避免類似問題的再次發(fā)生哦。
2024 05/13 22:21
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