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實(shí)務(wù)
問題已解決
開票這筆收入,我在3月份已送貨單申報(bào)了這筆收入,4月份開票給對方,因開票,會(huì)呈現(xiàn)在4月份附表中,我這樣子填附表1合適嗎,能這樣操作嗎 3月份按銷售單入賬申報(bào)了,4月份才開票給對方,4月份不作收入了
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速問速答您好!不填寫納稅調(diào)整,在未開票銷售那里填寫負(fù)數(shù)就可以了
05/08 16:58
84785005
05/08 17:00
但已開了票,表1開票數(shù)據(jù)能不動(dòng)了的,我在后面調(diào)整可以這樣報(bào)嗎,主表,這個(gè)開票數(shù)據(jù)呈現(xiàn)在這個(gè)位置,合適嗎
丁小丁老師
05/08 17:01
您好!開票數(shù)據(jù)已經(jīng)包含了這筆補(bǔ)開票的金額了,未開票這里用負(fù)數(shù)沖掉,這樣才不會(huì)多交稅,正常就是這么操作的
84785005
05/08 17:12
開票這筆數(shù)據(jù)是3月份已申報(bào),現(xiàn)在是補(bǔ)發(fā)票給人家的,作為銷售可以這樣填這個(gè)表嗎?
84785005
05/08 17:15
但這個(gè)主表,這個(gè)稅金為什么會(huì)出現(xiàn)這么多的?
84785005
05/08 17:15
本來應(yīng)納稅額就是1627.17 怎么會(huì)是3千多的呢?
84785005
05/08 17:25
老師能回復(fù)下嗎
丁小丁老師
05/08 17:28
您好!在未開票那里填寫負(fù)數(shù),這個(gè)補(bǔ)開發(fā)票不影響4月的增值稅,一正一負(fù)抵消了,你檢查下你當(dāng)期的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),看下最后的應(yīng)交增值稅有沒有問題,反正這一筆補(bǔ)開票不影響4月的增值稅的
84785005
05/08 17:40
在未開具那邊我填的是無票收入呢
丁小丁老師
05/08 17:54
您好!那這一筆補(bǔ)開發(fā)票的申報(bào)就沒錯(cuò),你再檢查下其他的
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