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1、事業(yè)單位根據(jù)體制安排和本年事業(yè)收入的數(shù)額,經(jīng)計(jì)算,本年應(yīng)上繳上級(jí)單位款項(xiàng)200000元。事業(yè)單位通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬上繳了款項(xiàng)。 2、年末,將“上繳上級(jí)支出”科目本年發(fā)生額200000元轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 寫(xiě)出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄

89034325| 提問(wèn)時(shí)間:04/29 16:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄 上繳上級(jí)單位款項(xiàng) 當(dāng)事業(yè)單位計(jì)算并確認(rèn)應(yīng)上繳上級(jí)單位的款項(xiàng)時(shí): 借:上繳上級(jí)支出 200,000元 貸:銀行存款 200,000元 此分錄反映了事業(yè)單位通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬上繳給上級(jí)單位的款項(xiàng),并同時(shí)增加了上繳上級(jí)支出。 年末將“上繳上級(jí)支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 年末,事業(yè)單位需要將“上繳上級(jí)支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級(jí)支出 200,000元 此分錄將本年的上繳上級(jí)支出從支出類(lèi)科目轉(zhuǎn)移到結(jié)余類(lèi)科目,以反映事業(yè)單位的年度財(cái)務(wù)結(jié)果。 預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄 上繳上級(jí)單位款項(xiàng) 在預(yù)算會(huì)計(jì)中,上繳上級(jí)單位款項(xiàng)的記錄通常與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相同,因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)也關(guān)注資金的流動(dòng)和支出: 借:上繳上級(jí)支出 200,000元 貸:資金結(jié)存/銀行存款 200,000元 這里,資金結(jié)存/銀行存款代表了預(yù)算資金的實(shí)際減少。 年末將“上繳上級(jí)支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 在預(yù)算會(huì)計(jì)中,年末同樣需要將“上繳上級(jí)支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級(jí)支出 200,000元
04/29 16:58
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