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您好,如果之前少暫估了原材料的價值,已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,到票后,少暫估的差額怎么入賬呢?

84785036| 提問時間:04/23 10:41
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 按照差額,補(bǔ)提原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本
04/23 10:42
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