問題已解決

下業(yè)務(wù): 1、12月1日,采購A設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元

84784972| 提問時(shí)間:04/18 20:06
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,是需要做分錄么 取得普通發(fā)票的公司是小規(guī)模么
04/18 20:07
84784972
04/18 20:08
完成增值稅的應(yīng)納稅額
84784972
04/18 20:09
這是圖片 公司為一般納稅人
高輝老師
04/18 20:12
運(yùn)費(fèi)普票不能抵扣 進(jìn)項(xiàng)23*13%萬元
84784972
04/18 20:14
這需要寫會(huì)計(jì)分錄嘛 還是直接計(jì)算 上一題和下一題有關(guān)聯(lián)嘛
84784972
04/18 20:18
增值稅一般計(jì)稅法應(yīng)按稅額的計(jì)算 瑞德酒業(yè)有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2023年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、12月1日,采購A設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。 2、12月1日,采購B設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額40萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。 3、12月2日,租賃C設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額10萬元。 4、12月2日,采購原材料A一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款40萬元。 5、12月2日,向國有糧庫購買小麥一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額10萬元。并支付運(yùn)費(fèi),
高輝老師
04/18 20:19
不用分錄,直接計(jì)算就可以,每個(gè)業(yè)務(wù)都是單獨(dú)的判斷增值稅額
84784972
04/18 20:24
沒有開具發(fā)票怎么計(jì)算 或者23你看看
84784972
04/18 20:29
22和21這樣的怎么寫
高輝老師
04/18 20:35
21是視同銷售的,按照當(dāng)月的產(chǎn)品銷售單價(jià)確認(rèn)銷項(xiàng)
高輝老師
04/18 20:36
22發(fā)放用于員工福利,進(jìn)項(xiàng)不抵扣
84784972
04/18 20:39
15呢 假設(shè)沒有說單價(jià)呢
84784972
04/18 20:39
你可以把上面的問題一一為我解答一下嘛 還有這個(gè) 我思考了 寫了一些 想看看答案
84784972
04/18 20:47
還有這一張
高輝老師
04/19 06:56
你好,到公司用電腦吧,手機(jī)不太方便
高輝老師
04/19 08:53
1.進(jìn)項(xiàng)23*13% 2.進(jìn)項(xiàng)40*13%+0.3 3.進(jìn)項(xiàng)10*13% 4.進(jìn)項(xiàng)40/1.13*13% 5.進(jìn)項(xiàng)10*9%+0.8*9%
高輝老師
04/19 08:54
6.進(jìn)項(xiàng)20/1.13*13% 7.發(fā)福利轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)1.5*9%
高輝老師
04/19 09:19
15.銷項(xiàng)100*13% 16.銷項(xiàng)100*13% 17.銷項(xiàng)120*13% 進(jìn)項(xiàng)2*9% 18。進(jìn)項(xiàng)60/1.13*13% 19.銷項(xiàng)50*13% 進(jìn)項(xiàng)3*9% 20.80*70%/1.13*13% 21.1000*(100/30000)*13% 22.600*(50/10000)*13%
高輝老師
04/19 09:32
24.銷項(xiàng)1000*(50/10000)*13% 25.進(jìn)項(xiàng)16*13%*50% 26.60*1.2*13% 27.進(jìn)項(xiàng)10/1.06*6%+30/1.06*6% 28.進(jìn)項(xiàng)5/1.06*0.06
84784972
04/19 09:59
/除于1.06 1.13是啥意思
高輝老師
04/19 11:57
是價(jià)稅合計(jì),先要折算成金額,然后用金額乘以稅率
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