問題已解決

老師 你好 ,我想問下 我去年預(yù)付了房租 19萬(wàn) 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 隔年我每月已經(jīng)做攤銷是做賬:借:管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款, 那么我現(xiàn)在收到開具的專用發(fā)票 我改怎么做賬呢

65532553| 提問時(shí)間:04/10 11:54
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用 沖銷管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額部分即可
04/10 11:56
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