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半路建賬有些數(shù)據(jù)怎么填
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速問速答你好前面要是有賬的就是按照最后一期的科目余額表錄入期初。
前面要是沒有做過這樣的,咱就先盤點出來資產(chǎn)負(fù)債實收資本所有者權(quán)益這些,然后錄入期初試算平衡就可以入賬了要是不平衡差額就計入到未分配利潤。
02/29 09:08
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半路建賬有些數(shù)據(jù)怎么填
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