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老師,我想問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓要怎么清往來

84785017| 提問時間:02/27 12:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
具體的哪一個科目的?
02/27 12:40
84785017
02/27 12:44
其他應(yīng)付款
郭老師
02/27 12:46
欠款不支付的專用業(yè)外收入,借期的應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
84785017
02/27 13:34
調(diào)賬是根據(jù)協(xié)議調(diào)還是?是不是最后實(shí)收資本不變 清應(yīng)收、其他應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)付之間的差額要記入哪里 股權(quán)轉(zhuǎn)讓是實(shí)收資本的一個公司轉(zhuǎn)實(shí)收的另一個公司
郭老師
02/27 13:37
好,你是什么原因調(diào)整?你調(diào)整得有依據(jù),你需要支付給對方嗎?
84785017
02/27 13:45
需要支付 只是股東之間的支付
郭老師
02/27 13:49
這個又不是股權(quán)轉(zhuǎn)讓, 誰負(fù)擔(dān)
84785017
02/27 13:54
理不清啦[流淚][流淚][流淚]
郭老師
02/27 13:55
其他應(yīng)付款你們確定一下需不需要支付?
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