問題已解決

老師好,2023年12月份發(fā)票已填報并于2024年1月申報并交納了增值稅,但在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,于是在2024年1月開具了同內(nèi)容、同金額的紅字發(fā)票。請問老師,2024年2月15日前怎樣申請退稅?如何申報、怎樣退稅?

楚常香| 提問時間:2024 02/14 22:14
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
不用退稅呀,正常申報,系統(tǒng)會吧你沖的那個數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來的,申報金額和稅金都會是藍(lán)字發(fā)票-紅字發(fā)票的差額的
2024 02/14 22:34
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