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我們在8月份購入一臺10萬的裝置用于研發(fā),在做賬時直接一次性做了研發(fā)費用,現(xiàn)在需要調(diào)賬,需要這折舊10年,在會計處理上應(yīng)該怎么做呢

84784996| 提問時間:01/25 16:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:以前年度損益調(diào)整, 貸:累計折舊 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應(yīng)交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
01/25 16:51
84784996
01/25 16:56
就當(dāng)現(xiàn)在是去年的10月,我們是8月份購入的,這個賬目怎么處理呢
易 老師
01/25 17:04
同學(xué)您好,當(dāng)現(xiàn)在是去年的10月,這種,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行
84784996
01/25 17:17
我只是想知道怎么寫這個分錄,因為是調(diào)整賬,涉及到所得稅了,所以應(yīng)該使用遞延所得稅費用;怎么用這個科目寫這個分錄呢;您寫的是不反結(jié)賬,只是調(diào)整,我要的是反結(jié)賬到去年,就當(dāng)現(xiàn)在是去年的10月,反結(jié)賬到8月份,怎么調(diào)整這個賬
易 老師
01/25 17:43
同學(xué)您好,這個主要看你是如何做錯的,紅字沖回,再正常做,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,次月起借:制造費用,貸:累計折舊
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