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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 12月的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)用回單記賬 1月銀行開的專票 我應(yīng)該怎么記賬
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速問速答您好!這個(gè)你可以1月紅字沖減,然后按發(fā)票重新做
2024 01/23 11:36
m14183588
2024 01/23 11:37
跨年費(fèi)用了啊老師 怎么沖減
宋生老師
2024 01/23 11:39
你好!是的。借以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸銀行存款(負(fù)數(shù))
然后再借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸銀行存款
m14183588
2024 01/23 11:41
存款沒有變化啊 還要沖存款?
宋生老師
2024 01/23 11:42
你好!這個(gè)一正一負(fù),就沒有改了
m14183588
2024 01/23 11:43
那直接借進(jìn)項(xiàng)稅 貸未分配利潤 不行嗎
宋生老師
2024 01/23 11:43
你好!雖然結(jié)果一樣,但是操作不規(guī)范了
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