問題已解決
請問老師 我今天做企業(yè)所得稅申報 上一年度的研發(fā)支出可以加計扣除 我是把研發(fā)支出的余額直接填寫到申報表上去嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這里填寫的是研發(fā)支出費用化的發(fā)生額。
2024 01/15 08:54
郭老師
2024 01/15 08:54
他不是余額研發(fā)支出費用化,它沒有余額,月末都是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。
84785021
2024 01/15 09:35
知道了 剛剛看到現(xiàn)在還填不了 要匯算清繳的時候
這個地方要填嗎
郭老師
2024 01/15 09:36
你好,這個有有一個是企業(yè)所得稅,然后另一個下面的綜合的那個是什么稅款的。
郭老師
2024 01/15 09:36
企業(yè)所得稅的需要你申報。
閱讀 364