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申報印花稅的時候出現(xiàn)了這個問題是哪里的原因

84784955| 提問時間:2024 01/13 17:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,這個沒有關(guān)系的,只要您如實申報即可。提示是增值稅銷售額要和印花稅有勾稽關(guān)系。 印花花稅是根據(jù)不含稅銷售金額為依據(jù)計算的印花稅=(不含稅銷售+采購)金額*萬分之3。增值稅=銷項稅額-進項稅額。增值稅表上要填寫銷售額。
2024 01/13 17:05
84784955
2024 01/13 17:10
那印花稅申報是按照合同申報還是按照開出去的銷項發(fā)票申報的呀
廖君老師
2024 01/13 17:11
您好,按賬上記錄的收入來申報增值稅,因為稅務(wù)不會真的來看我們合同,按賬面上的數(shù)據(jù)來比對
84784955
2024 01/13 17:30
不含稅的嗎 老師老師
廖君老師
2024 01/13 17:43
您好,是的,用不含稅金額來申報的
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