問題已解決

今年收到財(cái)政撥下來(lái)的墊支費(fèi)用,但是在以前年度確認(rèn)了費(fèi)用,這應(yīng)該怎么做這筆分錄???

84784957| 提問時(shí)間:01/09 15:00
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
01/09 15:00
84784957
01/09 15:03
借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款 預(yù)算:借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
小菲老師
01/09 15:06
墊付時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:XX支出-非財(cái)政撥款支出 貸:資金結(jié)存-銀行存款 通過直接支付方式歸墊資金時(shí) 借:銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:非財(cái)政撥款結(jié)余(紅字) 貸:資金結(jié)存-銀行存款(紅字) 借:XX支出-財(cái)政撥款支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
84784957
01/09 15:09
墊支時(shí),已經(jīng)入了費(fèi)用呢收到這筆款應(yīng)該怎樣做分錄
小菲老師
01/09 15:10
同學(xué),你好 之前的藥做更正分錄 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款
84784957
01/09 15:35
你這個(gè)都在借方?
小菲老師
01/09 15:35
同學(xué),你好 對(duì),一個(gè)是負(fù)數(shù)
84784957
01/09 15:41
不是有借必有貸嗎?這條分錄可以?
小菲老師
01/09 15:41
同學(xué),你好 借方一正一負(fù),是可以的
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