問題已解決

老師想咨詢一下 年底企業(yè)的費(fèi)用票找不來 先預(yù)提 這個(gè)等匯算清繳前找來就可以吧

哈哈| 提問時(shí)間:2023 12/22 10:00
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好,是的,對的業(yè)務(wù)真實(shí),匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2023 12/22 10:01
哈哈
2023 12/22 10:03
那如果找來票和沒找來票分別怎么做分錄
易 老師
2023 12/22 10:09
有票不需要調(diào)整,沒有票都需要調(diào)整填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他調(diào)增
哈哈
2023 12/22 10:13
那我賬上應(yīng)該怎么做分錄呢
哈哈
2023 12/22 10:14
有票和沒票都怎么做分錄呢
易 老師
2023 12/22 10:20
一般不需要單獨(dú)處理的然后對稅會差異填納稅申表,調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額,叫調(diào)表不調(diào)賬。
哈哈
2023 12/22 10:31
如果來票的話不是需要沖預(yù)提費(fèi)用嗎
易 老師
2023 12/22 10:32
學(xué)員您好,是的,對的。有差額可以先沖掉,重新做正確的
哈哈
2023 12/22 10:36
您就是一下具體分錄怎么做 有票和無票的
易 老師
2023 12/22 10:42
沒有差額,就把發(fā)票放在原先的憑證后面就行。沒有發(fā)票就做納稅調(diào)整只需一要調(diào)申報(bào)表11,都不需要做會計(jì)分錄。發(fā)票金額不一致,這種情況屬于更正,并不是必然發(fā)生的。
哈哈
2023 12/22 10:46
那更正的分錄怎么寫
易 老師
2023 12/22 10:47
紅沖以前的錯(cuò)誤金額憑證,再做藍(lán)字正確憑證
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