當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 去年附加稅多交稅款 今年在11月抵扣了 怎么記賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你去年多交的,你正常計(jì)提了現(xiàn)在紅字沖減機(jī)體的部分,然后多交的就會在借方,然后你這個(gè)月再按照正常計(jì)提。他就會抵減了。
2023 12/11 16:15
m14183588
2023 12/11 16:21
那不是沖減了今年的費(fèi)用了嗎老師
宋生老師
2023 12/11 16:24
你好,你不是體檢今年的嗎?就是體檢今年的呀,你正常計(jì)提了本年的,所以他沒有沖減本年的費(fèi)用。
m14183588
2023 12/11 16:25
去年正常計(jì)提了 今年沖掉去年的?
宋生老師
2023 12/11 16:28
你好,你去年是多計(jì)提的嗎?今年要做以前年度損益來調(diào)整。
閱讀 704