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實(shí)務(wù)
問題已解決
[圖片][圖片]老師 你看看這個為什么有負(fù)數(shù)?
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速問速答籌建期發(fā)生的費(fèi)用要做損益結(jié)轉(zhuǎn)處理,一般分為兩種情況。第一種,當(dāng)籌建期發(fā)生的費(fèi)用導(dǎo)致現(xiàn)金流受到影響時,需要將這部分費(fèi)用作為負(fù)收入記錄;第二種,當(dāng)籌建期發(fā)生的費(fèi)用不會影響現(xiàn)金流時,需要將這部分費(fèi)用作為負(fù)資產(chǎn)記錄,即損益結(jié)轉(zhuǎn)。比如,在籌建期發(fā)生的費(fèi)用中,某一家公司用來建設(shè)新廠房,如果把此家公司預(yù)計效益期內(nèi)收取的費(fèi)用計算在內(nèi),則應(yīng)將這部分費(fèi)用作為負(fù)收入記錄;若僅考慮新廠房建設(shè)費(fèi)用,則應(yīng)將這部分費(fèi)用作為負(fù)資產(chǎn)記錄,即損益結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 11/25 20:52
84785036
2023 11/25 21:10
老師 哪怎么才能審查賬做對沒做對呢?怎么還有負(fù)數(shù)呢?
venus老師
2023 11/25 21:13
這個沒有問題呀,最終結(jié)轉(zhuǎn)損益都平了
84785036
2023 11/25 21:37
這個不要緊是吧?
venus老師
2023 11/25 22:17
你好,同學(xué)不要緊的
84785036
2023 11/26 08:15
老師這個沒有借方不能結(jié)轉(zhuǎn)下個月賬! 不能過賬呢 應(yīng)該怎么操作
venus老師
2023 11/26 09:24
結(jié)轉(zhuǎn)記入本年利潤呀
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