問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人增值稅減免的部分,應(yīng)該如果做賬?比如當(dāng)月增值稅應(yīng)交20萬,減免了10萬,謝謝。

xtgwwggg| 提問時(shí)間:2023 11/16 10:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
減免的計(jì)入營業(yè)外收入
2023 11/16 10:23
xtgwwggg
2023 11/16 10:38
老師,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,袋營業(yè)外收入,對嗎?
xtgwwggg
2023 11/16 10:40
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸營業(yè)外收入,對嗎?
樸老師
2023 11/16 10:44
對的 是這樣做分錄的哦
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