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老師,10月份開多開了一張差額的發(fā)票,沒有作廢,11月報稅發(fā)現(xiàn)了,怎么把差額調回來??

84785009| 提問時間:2023 11/02 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,11月份正常申報,然后在11月份兒紅沖,在12月份再調整。
2023 11/02 16:44
84785009
2023 11/02 16:54
11月報稅是按實際發(fā)票金額報,但是我的賬怎么調呢?這個差額怎么調回來?
郭老師
2023 11/02 16:55
你好,借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費簡易計稅,然后紅沖了之后,再之前的分錄不變,金額是負數(shù)不就可以了?
84785009
2023 11/02 16:58
我報稅的時候差額給減下去了,在下個月差額怎么在稅里調回來?
郭老師
2023 11/02 17:01
是的,是的,是這么做的。
84785009
2023 11/02 17:19
老師怎么沖調?
郭老師
2023 11/02 17:22
借應收賬款,負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 應交稅費簡易計稅負數(shù)
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