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我們是勞務(wù)派遣公司,按5%的差額征稅開票,9月份財務(wù)有一張開錯了,沒有選差額征稅開票,開成了1%的發(fā)票,然后在10月份在紅沖重開,可是增值稅申報表上已經(jīng)帶入了,那我要怎么申報? 是按帶入的直接申報?還是要改成5%的收入來申報?
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速問速答因為勞務(wù)派遣公司開具了錯誤的發(fā)票,企業(yè)應(yīng)該要求勞務(wù)派遣公司重新開具正確的發(fā)票
勞務(wù)派遣公司按5%的差額征稅開票,開成了1%的發(fā)票,在10月份紅沖重開后,增值稅申報表上已經(jīng)帶入了信息,企業(yè)可以按照實際的收入情況來申報,即將5%的收入按照1%的稅率進行申報
2023 10/17 16:37
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