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現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),增值稅申報(bào)表第4張要填寫加計(jì)抵減稅額,(按照本期實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額*5%得出加計(jì)抵扣稅額),1.除了填這張表還要填寫其他什么附表嗎?2、這種加計(jì)抵減賬務(wù)上怎么處理?

Janrose| 提問時(shí)間:2023 10/13 23:10
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 1、這張表填寫后,不需要再填其他附表。 2、計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額 貸:其他收益 抵減增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額
2023 10/13 23:12
Janrose
2023 10/14 11:22
老師,企業(yè)是要連續(xù)3年虧損才能企業(yè)所得稅享受稅前虧損彌補(bǔ)5年嗎?這個(gè)虧損是年末未分利潤為基準(zhǔn)嗎?
立峰老師
2023 10/14 19:15
你好同學(xué),不是的,只要第二年就可以彌補(bǔ)虧損
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