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請問適用于5%加計遞減政策,抵扣了上月應交的增值稅500元,會計分錄怎么寫?
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速問速答借應交稅費,增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入500。
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費,增值稅加計扣除500。
2023 10/13 15:15
73887396
2023 10/13 15:29
不好意思老師,有一點沒明白。請問可以直接借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入這樣做嗎
郭老師
2023 10/13 15:29
對的,可以這么做的,我上面做的那個是做計提了,第一個是計提,第二個是抵扣。
73887396
2023 10/13 15:31
好的好的,謝謝老師~麻煩啦
郭老師
2023 10/13 15:32
不用客氣,工作愉快。
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