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下午好老師,9月分付了食堂費用 但是他還沒開票給我那我咋掛數(shù) 借:管理費用 貸銀行存款嗎?但是她還沒開票給我 我怕我這樣記 到時回票了 咋做賬?如果先掛 借 其他應收款 貸 銀行 那當月費用不就變小了嗎

m668337288| 提問時間:2023 10/07 16:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,9月分付了食堂費用,沒有取得發(fā)票,可以先這樣 借:應付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款 取得發(fā)票再這樣 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—福利費
2023 10/07 16:01
m668337288
2023 10/07 16:04
好像不對啊,老師,因為我是9月付8月的伙食費,那我8月計提的時候就是借伙食費,貸其他應付款
鄒老師
2023 10/07 16:05
你好,8月份計提的分錄是 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—福利費,不會涉及 其他應付款?
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