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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好!請問一下,如果此處的會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額退稅4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4,收到退稅時:借:銀行存款4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額退稅4,是否可以?
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速問速答你們退的是留抵退稅是嗎
2023 09/05 16:08
瓜瓜
2023 09/06 09:36
是的,申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕?/div>
venus老師
2023 09/06 09:37
可以的,你這樣做分錄沒有問題
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- 申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕?,借?yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到增值稅留抵退稅,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵退稅,對嗎 2197
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- 1. 待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1638 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1638 2. 2022年1月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(不退稅部份) 借:主營業(yè)務(wù)成本-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 138元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 138 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 138 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1638 4.1月出口退稅款 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 1000 這樣對嗎? 288
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