問題已解決
老師,你好,我上個月收到了一張票據(jù),已經(jīng)做賬,并且月底結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個月對方又給我開了一張負數(shù)的票據(jù),我這樣是不是需要把損益對應(yīng)調(diào)整呀,借:原材料,貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益是不是對的安?
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速問速答借:原材料?負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2023 08/16 15:22
山月
2023 08/16 15:25
這張我已經(jīng)做了,那個之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益我是不是也要對應(yīng)沖掉安?
家權(quán)老師
2023 08/16 15:26
意思是不補開發(fā)票了?
山月
2023 08/16 15:29
就是上個月他們開了一張是錯誤的,當時入賬了,這個月開的是正確的,但是又把上個月那張紅沖了,是這個意思
家權(quán)老師
2023 08/16 15:33
那就那樣紅沖就是了,然后正常做賬
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