問題已解決

老師,我們2021年的進(jìn)項(xiàng)票有11萬的稅款有異常,稅務(wù)喊我們調(diào)賬,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做呢?

正常人| 提問時(shí)間:2023 07/28 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 07/28 16:42
正常人
2023 07/28 16:53
我們之前賬上有5萬的留抵稅,現(xiàn)在做了這筆分錄之后是不是要繳納6萬的稅?
郭老師
2023 07/28 16:59
對的,是的,是這么做。
正常人
2023 07/28 17:07
我們之前的留抵稅額在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面,現(xiàn)在我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后應(yīng)交增值稅貸方余額就有11萬,我還要做筆什么分錄才可以把雙方的金額對沖呢?
郭老師
2023 07/28 17:37
你好,你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之前余額是多少?
正常人
2023 07/28 17:45
之前有5萬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面,我剛剛做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬。貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。5萬。 最后科目余額表里面應(yīng)交增值稅下面有6萬的余額
正常人
2023 07/28 17:47
這個(gè)應(yīng)交增值稅6萬,我是不是要把轉(zhuǎn)到未交增值稅里面?但是分錄該怎么做呢?
郭老師
2023 07/28 17:49
你好,你做這筆分錄之前,你這個(gè)分路不對呀 借管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣做這個(gè) 做了那個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)余額不變。
郭老師
2023 07/28 17:49
就是之前是多少,現(xiàn)在還是多少。
正常人
2023 07/28 17:59
為什么要做到管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本里去呢?
郭老師
2023 07/28 18:06
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣 貸銀行 那你現(xiàn)在不抵扣了,加稅合計(jì)做賬不就得做到成本費(fèi)用里面。
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