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企業(yè)結(jié)息的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

73742096| 提問時(shí)間:2023 07/02 09:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023 07/02 09:13
73742096
2023 07/02 09:15
為什么不是貸財(cái)務(wù)費(fèi)用正數(shù)呢
郭老師
2023 07/02 09:16
軟件做賬的放到借方,因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額在借方,你放到貸方,你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致。
73742096
2023 07/02 09:18
好的,明白了,謝謝老師
郭老師
2023 07/02 09:18
不用客氣,工作愉快。
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