問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們無(wú)票收入70800,現(xiàn)在第一季度報(bào)稅,收入應(yīng)該填70800/1.01=70099.01么

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/03 14:28
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,要換算成不含稅的金額
2023 04/03 14:28
84785029
2023 04/03 14:37
這樣填了,稅額出來(lái)是3%的,有沒(méi)有事
小寶老師
2023 04/03 14:38
沒(méi)有關(guān)系,他會(huì)計(jì)算減免稅額的。
84785029
2023 04/03 14:55
我們第一季度沒(méi)超30萬(wàn),不用填減免稅額的表
小寶老師
2023 04/03 15:02
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(2023年第1號(hào))第七條規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 你公司一季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
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