問(wèn)題已解決

老師好,我是小規(guī)模公司,在填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),不知道減免申報(bào)該如何填了!一季度開(kāi)了1%稅率的9萬(wàn),免稅率的10萬(wàn),專(zhuān)票3%稅率的10萬(wàn)。

和靜如初| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/01 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)免稅的就是不應(yīng)該交稅嗎?如果是的話(huà),這個(gè)減免的只填寫(xiě)10萬(wàn)乘以2%就可以的。前提是10萬(wàn)是不含稅的。
2023 04/01 15:35
和靜如初
2023 04/01 15:37
小規(guī)模季度內(nèi)30萬(wàn)之內(nèi)免稅的
和靜如初
2023 04/01 15:37
小規(guī)模季度內(nèi)30萬(wàn)之內(nèi)免稅的
郭老師
2023 04/01 15:39
你好,普通發(fā)票可以免稅的。
郭老師
2023 04/01 15:39
你是開(kāi)錯(cuò)了稅率是這個(gè)意思吧?如果是的話(huà),不超過(guò)30萬(wàn)的,在主表第十欄里面填寫(xiě)19萬(wàn)。
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