當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我將要從記賬公司接賬過來做,但是他們做的賬是有票才做,沒票就沒做,銀行余額和庫存現(xiàn)金都對(duì)不上,我接賬要調(diào)賬嗎? 已經(jīng)代記了6年了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,需要的需要調(diào)整成一致的。
2023 03/22 09:37
84784970
2023 03/22 09:40
那不是要調(diào)很多年的了
84784970
2023 03/22 09:43
可不可以只調(diào)調(diào)現(xiàn)金和銀行賬,其它的按上期末余額初入我的期初(換了軟件重新建了賬套)
郭老師
2023 03/22 09:43
你好,你可以直接在今年調(diào)整的,之前的就不要管了,因?yàn)槿绻阏{(diào)整之前的話,你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改。
84784970
2023 03/22 10:16
我也是這么想的 如果記賬公司的現(xiàn)金余額多,我們實(shí)際的少的話該怎樣調(diào)賬呢,分錄怎么寫呢
郭老師
2023 03/22 10:20
你查一下明細(xì)哪些多做了,多做了什么業(yè)務(wù)的。
閱讀 529