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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,企業(yè)貸款利息在去年已入費(fèi)用,今年才取得發(fā)票,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理呢
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借應(yīng)付利息,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付利息。
2023 03/20 14:10
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2023 03/20 14:22
結(jié)轉(zhuǎn)利潤呢老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/20 14:23
你好,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)了,以前年度損益調(diào)整沒有余額。
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2023 03/20 15:19
老師好 調(diào)減了費(fèi)用 增加了所得稅 就會(huì)涉及到利潤 不結(jié)轉(zhuǎn)利潤 咋提現(xiàn)這塊兒
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/20 15:21
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?
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2023 03/20 15:53
還是以上業(yè)務(wù) 去年已入費(fèi)用 今年匯算前調(diào)減費(fèi)用 就會(huì)關(guān)系到利潤
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/20 15:56
你好,去年暫估的和發(fā)票的不一樣嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/20 15:56
如果不一樣的話,用以前年度損益調(diào)整來做月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。去年暫估了100,實(shí)際是120匯算清繳,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫稅收金額20。
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