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73408686| 提問時間:2023 03/10 10:40
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學,稍等給您發(fā)過去
2023 03/10 10:46
小默老師
2023 03/10 11:08
借,所得稅費用387.5 貸,應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅(1200+250+100)*0.25=387.5 借,遞延所得稅負債62.5 遞延所得稅資產(chǎn)25 貸,所得稅費用87.5
73408686
2023 03/10 14:53
能分部寫么?我看不懂
73408686
2023 03/10 14:54
應(yīng)交所得稅為什么那么算呢
73408686
2023 03/10 14:54
應(yīng)交所得稅為什么那么算呢
小默老師
2023 03/10 15:07
借,所得稅費用387.5 貸,應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅(1200+250+100)*0.25=387.5
小默老師
2023 03/10 15:09
轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時性差異,和發(fā)生的可抵扣暫時性差異導致稅法上本期扣除金額小于會計上扣除金額,所以需要納稅調(diào)增
小默老師
2023 03/10 15:09
借,遞延所得稅負債62.5 遞延所得稅資產(chǎn)62.5 借,遞延所得稅負債87.5 貸,所得稅費用87.5
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