問題已解決

老師,你能幫我講講這個題嗎?

84784951| 提問時間:2023 03/05 15:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 應納增值稅=銷項稅額—進項稅額=400萬*13%—(200萬+20萬)*13%—1.44萬
2023 03/05 15:10
84784951
2023 03/05 21:46
這是那個取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費金額為16萬元,這個不算啊,為什么呢?
鄒老師
2023 03/06 07:52
你好 應納增值稅=銷項稅額—進項稅額=400萬*13%—(200萬+20萬)*13%—1.44萬 16萬是不含稅運費金額,運費對應的增值稅進項稅額1.44萬(我們需要的是這個數(shù)據(jù),而不是16萬這個),上面式子已經作為進項稅額減去了啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~