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速問速答你好
應納增值稅=銷項稅額—進項稅額=400萬*13%—(200萬+20萬)*13%—1.44萬
2023 03/05 15:10
84784951
2023 03/05 21:46
這是那個取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費金額為16萬元,這個不算啊,為什么呢?
鄒老師
2023 03/06 07:52
你好
應納增值稅=銷項稅額—進項稅額=400萬*13%—(200萬+20萬)*13%—1.44萬
16萬是不含稅運費金額,運費對應的增值稅進項稅額1.44萬(我們需要的是這個數(shù)據(jù),而不是16萬這個),上面式子已經作為進項稅額減去了啊
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