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可以在23年賬套里做一筆調(diào)整22年的憑證嗎?并且是牽扯到以前年度損益科目

m371661718| 提問時(shí)間:2023 03/03 18:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好; 可以的; 走以前年度損益調(diào)整來做? ?
2023 03/03 18:00
m371661718
2023 03/03 18:04
22年的一筆原材料我想沖銷20年的暫估,但是22年f票我入到了原材料里面,想改成以前年度損益,可以在23年1月份做一筆調(diào)整22年憑證嗎?
meizi老師
2023 03/03 18:05
你好;? ? ?你材料銷售出去沒有; 我看看你22年的分錄 。 需要怎么沖;? ?
m371661718
2023 03/03 18:12
20年:借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估 借成本,貸原材料 22年取得f票后,借原材料,貸y行 23年想調(diào)整22年憑證 借應(yīng)付賬款暫估,貸原材料,借原材料貸以前年度損益,借以前年度損益,貸原材料
meizi老師
2023 03/03 18:16
你好;? ?你為什么要改成以前年度損益調(diào)整 ; 你銷售出去了 。 你這個(gè)發(fā)票和你暫估 有金額 差異嗎??
m371661718
2023 03/03 18:17
因?yàn)槭?0年的暫估啊
m371661718
2023 03/03 18:18
金額也有差異,當(dāng)時(shí)暫估是隨便估的數(shù)
meizi老師
2023 03/03 18:20
你好;? ? ? ? 比如你暫估10? ;實(shí)際是12的成本 ; 那你就少做2 ; 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2的成本即可;? ?先把暫估紅沖分錄了 。然后按發(fā)票做 :借原材料1 2貸應(yīng)付賬款12? ? ; 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2的成本? 借主營業(yè)務(wù)成本? 2 貸原材料2??
m371661718
2023 03/03 18:23
和成本沒有關(guān)系,現(xiàn)在只想把暫估用22年的f票沖銷了
meizi老師
2023 03/03 18:24
你好;??借應(yīng)付賬款暫估,貸原材料,借原材料貸以前年度損益? 借以前年度損益調(diào)整 利潤分配-未分配利潤;? 意思是把20年的分錄兩筆全部紅沖了嘛? ?
m371661718
2023 03/03 18:27
是的,所以可以在23年做這一筆嗎
meizi老師
2023 03/03 18:29
是的; 直接在23年做 ; 我寫的分錄哈; 你寫的不對? ?
m371661718
2023 03/03 18:35
明白,謝謝老師
meizi老師
2023 03/03 18:49
不客氣的; 滿意請給予評價(jià)??
m371661718
2023 03/03 21:17
老師,還要麻煩問一下,我今年照你這樣做以前年度損益和利潤分配會(huì)不會(huì)影響報(bào)表的勾稽關(guān)系?
meizi老師
2023 03/04 08:27
會(huì)影響,勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差額金額
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