問題已解決

老師你幫我看一下從營業(yè)收入那個(gè)那個(gè)分錄,是應(yīng)該是從營業(yè)收入,然后是多少,就行了,下面還要寫一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是?我是不是少寫了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

84784948| 提問時(shí)間:2023 02/28 10:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
看發(fā)票看不出來是什么業(yè)務(wù)? 補(bǔ)充一下?
2023 02/28 10:09
84784948
2023 02/28 10:12
老師 是商貿(mào)公司賣酒 小規(guī)模納稅人 借,銀行存款93608 貸,主營業(yè)務(wù)收入92673.27 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅926.73 是這樣嗎
玲老師
2023 02/28 10:22
你好 是的這樣是對的??
84784948
2023 02/28 10:53
老師就是比如說我賣了一筆是93600,啥那個(gè)主營業(yè)收入,然后在那個(gè)憑證上,我同時(shí)再做一個(gè)主業(yè),成本增加93600,然后庫存商品減少3600,你看這樣是不是對的。還是那個(gè)主營業(yè)成本是在最后月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做,還是跟著賣商品的時(shí)候一起做。
玲老師
2023 02/28 11:01
你好? 對 確認(rèn)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是對的? 月末做就行??
84784948
2023 02/28 15:36
老師,進(jìn)貨費(fèi)用的是389073塊錢,做成成本了,但這個(gè)酒,他都全部都送人了,要做個(gè)銷售費(fèi)用,然后再做庫存商品,最后才結(jié)算成本這樣才對,對吧是的。
玲老師
2023 02/28 16:34
是的,這樣處理是可以的。
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