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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問有留抵稅的時候,如何做月末的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄啊?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 02/03 17:48
郭老師
2023 02/03 17:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底
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