問題已解決

上年做了一個這樣的憑證, 借:應(yīng)收賬款4367.2元 貸:主營業(yè)務(wù)收入4120元 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額247.2元 今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,發(fā)票紅沖了,那今年要做個什么樣的憑證,借:主營業(yè)務(wù)收入-4120元 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-247.2元 貸:主營業(yè)務(wù)收入4120元 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額247.2元 這樣嗎

84784992| 提問時間:2023 01/31 17:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
柯南老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
你好 已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅發(fā)票開紅字發(fā)票后賬務(wù)處理: (1)、銷售方開具紅字專票時,沖減前期已確認(rèn)的收入和銷項(xiàng)稅額。 (2)、銷售方開具藍(lán)字專票時,根據(jù)藍(lán)字專票在當(dāng)期確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額。 因?yàn)槟闶巧夏晔杖?做以前年度損益
2023 01/31 17:17
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~