問題已解決

老師您好,第一張圖片里工資計提和發(fā)放怎么做分錄?(實際是不發(fā)放),第二張圖片里扣回上月多發(fā)的,這個又怎么做計提和發(fā)放的分錄?

m41759588| 提問時間:2023 01/19 00:27
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,正在解答中請稍等
2023 01/19 00:36
薇老師
2023 01/19 00:52
計提 借:管理費用/銷售費用 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款——社保/公積金等 ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 ? ? ? ?銀行存款? 實發(fā)數(shù) 扣回上月多發(fā)的做反向分錄即可
m41759588
2023 01/19 01:11
實際未發(fā)放工資,但是單位給他墊付了個人社保,
薇老師
2023 01/19 01:19
加一個,借方其他應(yīng)收款
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~