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借:其他應收款-應收出口退稅款(增值稅)已交稅費-應交增值稅(出口低減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)貸:已交稅費-應交增值稅(增值稅)。 退稅款是183390.42元,這個分錄的借貸具體金額怎么寫呀

m83438368| 提問時間:2023 01/07 18:05
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)(差額)   其他應收款(實際收到的金額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(申請的金額)
2023 01/07 20:45
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