問題已解決

2021年原材料暫估入賬金額把進(jìn)項(xiàng)金額也算進(jìn)去了,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年下半年才收到票,收到票之后應(yīng)該怎樣處理。

m36017488| 提問時(shí)間:2022 11/18 15:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 現(xiàn)在原分錄負(fù)數(shù)紅沖前面的然后再做 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022 11/18 15:33
m36017488
2022 11/18 15:49
進(jìn)項(xiàng)金額的差額怎么處理
樸老師
2022 11/18 15:56
同學(xué)你好 這個(gè)還是暫估的哦 按照發(fā)票的不含稅紅沖 因?yàn)椴荒苁秦?fù)數(shù) 然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增差額
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