計(jì)算該企業(yè)本月準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)()。業(yè)務(wù)(1):購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 1 臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額 100 萬元、稅額 13 萬元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi) 1 萬元、稅額 0.09 萬元。業(yè)務(wù)(2):購進(jìn)兩間寫字樓辦公室,購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額 20 萬元。業(yè)務(wù)(6):本月購進(jìn)一批裝飾材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額 30 萬元,企業(yè)資產(chǎn)處領(lǐng)用 15%用于裝修職工食堂。
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實(shí)務(wù)
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速問速答你好,計(jì)算該企業(yè)本月準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)=?13 萬+?0.09 萬+20 萬+30 萬*(1—15%)
2022 11/14 08:39
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- 本月購進(jìn)一批裝飾材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額30萬元,企業(yè)資產(chǎn)處領(lǐng)用15% 用于裝修職工食堂。 839
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