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請問客戶以貨物抵欠款,沒開票過來,應該怎么做會計分錄

m68597568| 提問時間:2022 11/07 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個需要開發(fā)票給你哦 不給你開發(fā)票你這個貨物也沒法稅前扣除
2022 11/07 15:06
m68597568
2022 11/07 15:19
老師您好,沒票就一直不能入帳嗎?比如說按借:庫存商品 貸:應收賬款,沒辦法做帳嗎?
樸老師
2022 11/07 15:22
同學你好 對的 有發(fā)票才可以
m68597568
2022 11/07 15:25
好的謝謝老師!
樸老師
2022 11/07 15:29
滿意請給五星好評,謝謝
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