問題已解決

老師在嗎?請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司購(gòu)買的辦公軟件,購(gòu)入時(shí)我是借:無形資產(chǎn),貸銀行,發(fā)生攤銷時(shí)我是 借:管理費(fèi)用,貸的無形資產(chǎn),這樣可以嗎?沒有走備抵科目

84784949| 提問時(shí)間:2022 11/07 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以的,借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷做這個(gè)。
2022 11/07 09:51
84784949
2022 11/07 10:44
能解釋一下為啥不行嗎?
郭老師
2022 11/07 10:47
你好,你的無形資產(chǎn)沒有減少,為什么要放到貸方無形資產(chǎn)里面?
郭老師
2022 11/07 10:48
你是處置了無形資產(chǎn)嗎?
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