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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司外內(nèi)兩帳同時(shí)做。 代A公司開出10萬(wàn)發(fā)票,A公司也走公帳轉(zhuǎn)入10萬(wàn)到我銀行。 我公司收取A公司10個(gè)稅點(diǎn)1萬(wàn)完后用私戶退回9萬(wàn)給對(duì)方。
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速問速答你好;? ?你這個(gè)是做內(nèi)賬還是外賬; 你在虛開發(fā)票嗎???
2022 10/26 14:20
84785037
2022 10/26 14:22
內(nèi)外都要做,是的
meizi老師
2022 10/26 14:24
?你好; 內(nèi)賬? ? ?按照實(shí)際? 掛往來(lái)賬; 差額走 收入 ;? 外賬按開票的部分做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本??
84785037
2022 10/26 14:28
二,私帳
轉(zhuǎn)付
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8.7萬(wàn)
管理費(fèi)用一稅金1.3萬(wàn)
貸:銀行存款9萬(wàn)
營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借:營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)
本年利潤(rùn)1.3萬(wàn)
貸:管理費(fèi)用一稅金1.3萬(wàn)
本年利潤(rùn)1萬(wàn)。這樣做賬顯示是虧了3千,本年利潤(rùn)在借方。
實(shí)際我們是賺了稅點(diǎn)一萬(wàn),但在內(nèi)帳結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用一稅金時(shí),這3千元是反映到本年利潤(rùn),那還不是虧3千元?營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)元,則最后只賺到7千元,不合理喔
meizi老師
2022 10/26 14:33
你好; 內(nèi)賬不用體現(xiàn)開票這些; 你只管 收款? 和付款 繳納稅費(fèi);差額做收入即可? ?
84785037
2022 10/26 14:45
一,外賬
①開出發(fā)票
借應(yīng)收帳款10萬(wàn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8.7萬(wàn)
銷項(xiàng)稅1.3萬(wàn)
②收到貨款
借銀行10萬(wàn)
貸應(yīng)收帳款10萬(wàn)外賬這樣嗎
meizi老師
2022 10/26 14:46
你好; 對(duì)的; 就這樣走;外賬是這樣來(lái)做;? 就當(dāng)成真實(shí)業(yè)務(wù)做? ?
84785037
2022 10/26 14:54
問題是內(nèi)賬怎做呢
轉(zhuǎn)付
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8.7萬(wàn)
管理費(fèi)用一稅金1.3萬(wàn)
貸:銀行存款9萬(wàn)
營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借:營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)
本年利潤(rùn)1.3萬(wàn)
貸:管理費(fèi)用一稅金1.3萬(wàn)
本年利潤(rùn)1萬(wàn),內(nèi)賬這樣嗎?這樣做賬顯示是虧了3千,本年利潤(rùn)在借方
meizi老師
2022 10/26 14:56
內(nèi)賬做 ;? ?借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ; 借? ?其他應(yīng)付款 貸銀行存款 ; 營(yíng)業(yè)外收入??
84785037
2022 10/26 15:08
這個(gè)可以提示下嗎,能做一下分錄嗎,不懂才請(qǐng)教
meizi老師
2022 10/26 15:23
你好;? ?看上面分錄。 我給你寫了內(nèi)賬的分錄了。 你看看? ?
84785037
2022 10/26 15:47
借:
貸:銀行存款90000
營(yíng)業(yè)外收入10000那么借的科目是什么呢
meizi老師
2022 10/26 15:49
?你好;? ? ?內(nèi)賬別去做收入和成本哈 ; 你這個(gè)本身就是走賬的發(fā)票? ?
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